云上随州

强化业务管理,开展季度交叉审计稽核

2019-01-09 10:52  

为督促中心业务规范操作,防范资金风险,使中心管理工作不断走上规范化、制度化管理轨道,确保住房公积金安全运营,中心内控制度交叉检查组近期对所辖的营业部、个贷科、广水办、随县办、财务科等进行了一次内控制度执行情况检查。检查组从三大方面进行稽查,一是抽查营业部、两个办事处三季度提取业务受理资料;二是抽查了三季度个人贷款受理情况,重点稽查了二手房、商转公受理情况;三是对财务管理、货币资金管理、密钥管理等进行了稽核检查。

稽核采取现场检阅档案资料,查看相关记录、询问经办人员,同时结合住房公积金信息管理系统查证等方式进行,对发现的问题要求立即整改。检查结果显示,中心各项业务操作基本都是按制度、政策规定办理业务的,业务操作合规,财务信息真实完整,达到了账账、账实相符。检查最后,中心副主任代军对科室、营业部、办事处的岗位人员进行特别强调和警示,要求岗位人员各自管理好自己的业务操作权限,不得违反操作规程操作业务,不得一人单独控制或完成一项具体业务,不得超越权限和政策规定办理业务。


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